Taahhüt Dosyası - Güncelleme ve Ödeme İlişkilendirme İşlemi

<< Click to Display Table of Contents >>

  Taahhüt Dosyası İşlemleri > Taahhüt Dosyası – Oluşturma İşlemi >

Taahhüt Dosyası - Güncelleme ve Ödeme İlişkilendirme İşlemi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Daha önce sorgulanan ve sonuçlar alanında görülen taahhüt dosyası seçilerek taahhüt dosyasına yönelik güncelleme işlemi yapılabilir.

ODEME-~1_img64

 

ODEME-~1_img2 Daha önce açılan ve durumu aktif dosyalarda, nazım hesap borç ve alacak kodu alanı sadece hesap kodu (örneğin 920 veya 930) düzeyinde olan taahhüt dosyalarının detay ekonomik kod seviyesinde güncellenmesi gerekmektedir.

ODEME-~1_img2 Bilindiği üzere taahhüt dosyaları harcama birimi bazında açılmaktadır. Taahhüt dosyalarına ilgili harcama biriminin birden fazla tertip bilgisinin eklenebilmesi mümkündür. Taahhüt dosyasını seçip güncelle butonuna basılarak, dosyadaki tertip alanına birden fazla tertip eklenebilir.

Harcama birimlerince Yeni Harcama Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden oluşturularak muhasebeye iletilen taahhüt dosyasına ilişkin ödemeler, ilgili taahhüt dosyası ile ilişkilendirilmelidir.

Ödeme İşlemleri - Ödeme Kaydı İşlemleri ekranında taahhüt dosyası ile ilişkilendirilecek ödeme seçilir. Diğer İşlemler – Taahhüt Dosyasına Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda ilgili taahhüt dosyası seçilerek işlem tamamlanır.

ODEME-~1_img67

 

ODEME-~1_img68

 

Açılan ekranda ilgili taahhüt dosyası seçilir ve Kaydet butonuna basılır.

 

ODEME-~1_img70

Taahhüt Dosyası Detay Ekranı

ODEME-~1_img2 Dosya ile sehven veya yanlış bilgilerle ilişkilendirilmiş bir ödemeyi ilgili dosyadan çıkartmak için; Dosyada ödeme kayıtları alanında yer alan ödeme seçilir ve Taahhüt Dosyasından Çıkar butonuna tıklanır.